咸安区人民政府
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目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门(含所属二级单位) 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(如无数据也要公开此表,并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”)

 明细详见:咸宁市咸安区汀泗桥镇小学2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1主要职责:组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点完成小学学历教育。

2机构设置:独立核算机构,无下属事业单位。

  二、部门预算单位构成:

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况,纳入2024年部门预算编制范围的单位如下:

1、咸宁市咸安区汀泗桥镇小学

三、人员及编制情况:

学校共有在职教师54人,学生1497人,退休教师14人,民师退休0人,遗属0人。

  四、部门年度工作重点:

完成教育教学任务,完成小学学历教育。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024年部门预算收入安排总计1006.95万元,比上年增加    97.3万元,增加10.70%,原因是其他收入增加。一般公共预算财政拨款收入913.94万元,其他收入93.01万元。

2024年部门预算支出安排总计1006.95万元,比上年增加97.3万元,增加10.70%,原因是其他支出增加。其中:人员经费支出768.16万元,标准公用经费支出107.78万元,项目支出131.01万元。

按功能科目分类:一般公共预算支出913.94万元;社会保障和就业支出155.66万元(含机关事业单位养老保险缴费支出78.07万元,机关事业单位职业年金支出34.06万元);卫生健康支出0万元(含行政单位医疗0万元 ),住房保障支出70.99万元(含住房公积金61.27万元,提租补贴9.72万元)。

按经济科目分类:工资福利支出875.94万元(含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出);商品和服务支出107.78万元(含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助0.14万元(含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出)资本性支出0万元(含办公设备购置0万元)。

2024 年部门预算支出较2023年增加97.3万元,上升10.70%,

其中:人员经费增加218.54万元,原因说明:预算单位合并,教师人数增加;标准公用经费增加26.2万元,原因说明:义务教育生均经费提高 ;项目支出减少147.75万元,原因说明:本年无大型项目。

   机关运行经费安排及增减变化情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排  107.78万元,主要包括办公费15.70万元、印刷费1.13万元、水费2.40万元、电费8.72万元,邮电费2.23万元,物业管理费8.06万元,差旅费1.12万元,维修(护)费19.7万元,租赁费0.3万元,培训费3.64万元,专用材料费1.00万元,劳务费1.10万元,工会经费14.4万元,其他交通费2.25万元,其他商品和服务支出26.03万元。

 2023年相比增加26.2万元,增加32.12%。   

 增加原因说明:学校合并,教师人数增加,义务教育生均经费标准提高。

  三政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,政府集中采购目录及标准,切实做到“应编尽编, 应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算1.80万元,其中货物类采购预算1.80万元主要用于购买办公设备比上年16.2万减少14.4万元,减少88.89%。

减少原因说明:本年政府采购需求减少。

、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

(一)2024年“三公”经费预算安排0万元2023年预算支出0.3万元相比,减少0.3万元,减少100%。

1、2024年公务接待经费预算0万元,与2023年相比,减少0.3万元,减少100%。

2、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年相比,减少0万元,减少0%。

3、2024年公务用车购置预算0万元,与2023年相比减少0万元,减少0%

42024年公务用车运行维护费预算0万元,与2023年相比减少0万元,减少0%

 (二)“三公”经费减少原因说明:根据中央八项规定,压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积16867平方米,建筑面积10936平方米,其中,教辅用房4030平方米、办公用房260平方米、生活用房3770方米、其他用房2876平方米,运动场所5120平方米,绿化5070平方米。

  六、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算开支。

  七、2024 年部门预算绩效情况说明

  本年无预算项目。

第三部分名词解释

1财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2社保基金拨款:指用于负担单位退休人员的资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4其他收入:指除上述来源之外的收入。

5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 (见附件)




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