咸安区人民政府
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

反映本部门(含所属二级单位)预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(如无数据也要公开此表,并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”)

明细详见:咸安区商务局2022年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责:

1)拟订全区外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施。

2)参与全区商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件及相关实施细则的制定。

3)承担组织实施我区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

4)牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。

5)促进电子商务发展。

2、机构设置:内设股室4个:办公室、综合股、内贸发展股、外贸外资外经股。下设咸安区电子商务公共服务中心和咸安区市场管理中心两个二级单位。

二、部门预算单位构成

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况,纳入2022年部门预算编制范围的单位如下:

1、咸宁市咸安区商务局

2、咸安区电子商务公共服务中心

三、人员及编制情况

单位编制情况:行政编制13人行政工勤编3人,全额拨款事业编制4人

现有财政供养人数80人(其中:在职在编20人、退休59人、遗属1

四、部门年度工作重点

1、大力抓好限上商贸企业社零额网报工作

一是进一步加大对统计人员的培训工作;二是抓住时间节点报送三是继续落实好统计工作经费确保明年限上商贸企业社零额网报工作更上一个台阶。

2、重点做好入限企业申报工作

坚持在区委、区政府的指导下,协调各乡镇办按照区政府下达的限上法人企业新增个数指导性目标任务分解表中的任务要求,加大调查摸底力度,抢抓时间节点,强化工作措施,圆满完成2022年限上企业申报的目标任务。

3、大力推动外贸企业的出口增长

一是要进一步强化对外贸出口企业的协调服务,继续培育新的外贸出口增长点,帮助企业提升出口能力、拓宽出口渠道,力争一些内贸企业拓展成为外贸出口企业。

二是切实落实好奖励性政策,激发外贸企业的出口能力和活力,积极帮助企业通过优化产能、转型升级、创新驱动提升产品的质量和竞争力,扩大出口。

三是积极引导企业“走出去”。通过落实展位奖补政策,积极组织企业积极参加广交会春交会、秋交季和国内外知名的展览会、博览会、推介会等,广开门路,拓展视野,积极开拓国际市场。

4、进一步落实“咸安区电子商务公共服务中心”建设,保障中心行政管理人员、场地、运营团队、平台及经费,促进我区电子商务健康、快速发展。

5、扎实落实好城区农贸市场规范化管理

6、开展区域优化经济发展环境联席会议工作

7、外贸综合服务企业奖励

8、农产品畅通工程建设


第二部分  2022年部门预算安排情况

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年部门预算收入安排总计707.84万元。一般公共预算财政拨款收入363.72万元,社保基金拨款收入344.12万元。

2022年部门预算支出安排总计707.84万元。其中:人员经费支出577万元,标准公用经费支出30.84万元,项目支出100万元。

按功能科目分类:一般公共预算支出638.16万元;社会保障和就业支出28.16万元(含机关事业单位养老保险缴费支出26万元,其他社会保障和就业支出2.16万元);卫生健康支出14.62万元(含行政单位医疗14.62万元 ),住房保障支出26.89万元(含住房公积金22.03万元,提租补贴4.86万元)。

按经济科目分类:工资福利支出231.01万元(含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出);商品和服务支出30.84万元(含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助1.86万元(含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出)。

2022年部门预算支出较2021年减少849.97万元,下降54.56%

其中:人员经费增加44.14万元,原因在于退休人员“社保基金”增加以及在职人员增资及人员级别晋升;标准公用经费减少24.11万元,原因说明压减非必要支出,严格控制开支;项目支出减少870万元,原因说明保基本,保运转,严格按照人大批复项目申报。

机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排30.84万元,主要包括办公费3万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、因公出国(境)0.3万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费0.4万元,公务接待费0.2万元,咨询费1万元,其他交通费用10.91万元,劳务费3万元,租赁费1万元,其他商品和服务支出2.64万元。

2021年相比减少24.11万元,减少43.87%。   

增加(减少)原因说明:树牢过“紧日子”思想,量入为出,压减一般性支出和非刚性支出。按照财政定额标准和本单位实际收入情况进行合理预算。

政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,政府集中采购目录及标准,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,我单位政府采购预算15.5万元,其中货物类采购预算12.5万元,服务类采购预算3万元。主要用于日常办公用品设备采购及聘请专业律师服务人员等。比上年的24.5万元减少9万元,减少36.73%。

减少原因说明:部分办公设备实行统一采购以及本单位实际采购情况进行合理预算。

“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

(一)2022“三公”经费预算安排2.5万元。与2021预算支出的7.09万元相比,减少4.59万元,减少64.74%。

1、2022年公务接待经费预算2.20万元,与2021年相比,减少2.52万元,减少53.39%。

2、2022年因公出国(境)费预算0.3万元,与2021年相比,减少1.17万元,减少79.59%。

32022年公务用车购置预算0万元,与2021年相比持平。

42022年公务用车运行维护费预算0万元,与2021年相比减少0.9万元,减少100%

(二)“三公”经费减少原因说明:根据中央八项规定,压缩费用支出,根据本单位上年度实际支出进行测算

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本单位办公用房价值26.93万元,面积4060.86平方米。没有大型专用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

七、2022年部门预算绩效情况说明

1、商务经济运行项目。大力推进商贸企业成长工程,实现商贸企业市场主体量增质提。进一步优化商贸业态布局,不断支持商贸企业的发展壮大,促进商贸企业加快转型升级促进商务经济发展。

2、优化经济发展环境项目。召开联席会议,协调各成员单位,促进本地区经济发展。

3、执法办案经费项目。强化执法办案力度,加大执法频次,打击成品油违法犯罪行为,规范成品油市场稳健发展。


第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款:指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述来源之外的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、电子商务:以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动;也可理解为在互联网(Internet)、企业内部网(Intranet)和增值网(VAN,Value Added Network)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。


第四部分  部门预算表(见附件)


附件:
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